Publicaciones

 

Informes de la Oficina de Control Interno 

Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

 

Informe Pormenorizado del estado de control Interno Ley 1474 de 2011

  • Informe Pormenorizado Marzo 2017. Descargar
  • Informe Pormenorizado Julio 2017. Descargar

Informe de control Interno Contable CGN

  •  Informe de Control Interno Contable. Descargar

Informe de control Interno Ejecutivo DAFP

Informe Derechos de Autor

Informes Austeridad del Gasto

  • Informe de Austeridad del Gasto. Descargar
  • Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre. Descargar
  • Informe Austeridad del Gasto III Trimestre Descargar
  • Informe de Austeridad del gasto correspondiente al IV trimestre de 2017. Descargar

Informes Retroalimentación del Cliente

  • Informe de retroalimentación del cliente. Descargar
  • Informe Retroalimentación del cliente II Trimestre. Descargar
  • Informe de Retroalimentación del cliente III  Trimestre 2017. Descargar
  • Informe de Retroalimentación del Cliente correspondientes al IV trimestre de 2017. Descargar

Informes de Seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

  • Seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre. Descargar
  • Seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al II cuatrimestre . Descargar
  • Informe seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano III cuatrimestre. Descargar

Informes Auditorias Visibles y Auditorías Internas

  • Informe de Auditorias Visible Primer semestre. Descargar

 TERRITORIAL ARAUCA

  • Informe Auditoria Interna Gestión de Tramites y Servicios Ambientales GTSA Subsede Arauca Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso sancionatorio Subsede Arauca Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Subsede Arauca Descargar
  • Informe de caja Menor Subsede Arauca Descargar

 

UNIDAD AMBIENTAL CAQUEZA

  • Informe Auditoria Interna Gestión de Tramites y Servicios Ambientales GTSA Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso sancionatorio  Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar
  • Informe de caja Menor Unidad Ambiental Caqueza UAC Descargar

 

SEDE PRINCIPAL

  • Informe Auditoria interna Proceso Educación Ambiental Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Gestión de Talento Humano Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso TICS Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Recursos Fisicos Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Planeación de la Gestión Ambiental Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso gestión de Comunicación Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Gestión Disciplinaria Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Compras y Contratación Descargar
  • Informe Auditoria interna Proceso Recursos Financieros Descargar
  • Informe Seguimiento Implementación NICSP Descargar

 

Informes Certificación eKOGUI

  • Informe Certificación eKOGUI I semestre de 2017. Descargar

Informes Peticiones Quejas y Reclamos

  • Informe Informe Peticiones, Quejas y Reclamos correspondiente al segundo semestre de 2017. Descargar
  • Informe Informe Peticiones, Quejas y Reclamos correspondiente al primer semestre de 2017. Descargar
 
 
Estrategia Fortalecimiento de Control Interno
 
YO TENGO EL CONTROL EN MIS MANOS
 
La estrategia “Yo tengo el Control en mis manos”, tiene el propósito de crear una conciencia  y cultura de control en los funcionarios de la Corporación autónoma y regional de la Orinoquía CORPORINOQUIA. 
Con esta campaña se da ejecución al rol de la oficina de Control Interno “Enfoque hacia la prevención” Decreto 648 de 2017, con el propósito de lograr trasmitir a cada funcionario la responsabilidad de sus controles en atención de sus funciones y/o actividades.
Se trabaja como campaña publicitaria fortaleciendo a través de imágenes con tips y/o frases de impacto a través de estrategias visuales.
Tiene como objetivo desarrollar estrategia de visibilidad de Control Interno en lo relacionado con los principios del sistema de control interno: AUTOCONTROL, AUTOREGULACION y AUTOGESTIÓN dentro de CORPORINOQUIA.
Piezas Graficas.

 

 

En el marco de lo establecido por la Ley 87 de 1993, en la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, la Oficina de Control Interno de CORPORINOQUIA, es la encargada de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones surtidas al interior de la misma, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos..

MISIÓN

Definir y evaluar en forma independiente y coordinada el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad en las dependencias misionales, de apoyo, estratégicas y de evaluación, control y seguimiento constatando que cada una de las actividades cumplan con los parámetros de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, encaminando sus esfuerzos hacia el logro de la calidad total en la gestión de la administración y teniendo como instrumento básico, la creación y el fortalecimiento del AUTOCONTROL.

VISIÓN

Ser el agente de cambio para lograr la cultura de autocontrol basado en un proceso continuo en la corporación con la participación de todos sus integrantes.

 

Informes de la Oficina de Control Interno 

  • Informes Derechos de Petición 2015. Descargar
  • Informe de seguimiento I trimestre de 2016 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Descargar
  • Informe de seguimiento a 31 agosto 2016 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Descargar
  • Informe de seguimiento a 31 de Diciembre 2016 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Descargar
  • Informe Certificación eKOGUI - Certificación Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado, correspondiente al II semestre de 2016. Descargar
  •  Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria General de la Republica. Descargar
  • Informe PQRS del II semestre de 2016. Descargar

Gestión de la Oficina de Control Interno

  • Gestión de la oficina de Control Interno I Semestre 2016 Descargar 

Informe Pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011.

  • Informe Pormenorizado del estado de Control Interno Primer Trimestre 2016. Descargar
  • Informe Pormenorizado del estado de control Interno Segundo Trimestre 2016 Descargar
  • Informe Pormenorizado del Estado de Control interno Tercer Trimestre 2016. Descargar
  • Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre del 2016 Descargar
  • Informe Austeridad del Gasto Segundo tirmestre del 2016. Descargar
  •  Informe de austeridad del gasto III trimestre de 2016 Descargar
  • Informe de satisfacción del Usuario I trimestre 2016. Descargar
  • Informe de Satisfacción del Usuario II Trimestre 2016. Descargar
  • Informe de retroalimentación del cliente IV trimestre de 2016. Descargar

Pacto de Auditorias Visibles y Transparencia

  • Informe de Caja Menor de Yopal. Descargar
  • Informe Caja Recaudadora Yopal. Descargar
  • Informe Auditoria Interna Planeación. Descargar
  • Informe Auditoria Gestión Cartera Yopal Descargar
  • informe Auditoria Interna Primavera. Descargar
  • Informe Auditoria Interna gastos Primavera. Descargar
  • Informe Caja Menor Primavera. Descargar
  • Informe Auditoria Eduación Ambiental Primavera. Descargar
  • Informe Auditoria Interna Planeación de Ordenamiento Territorial. Descargar
  • Informe de Caja Menor de Caqueza Descargar
  • Informe Auditoria Educación ambiental Caqueza Descargar
  • Informe de Auditoría interna del Proceso gestión de recursos físicos . Descargar 
  • Informe Auditoria Interna Proceso Sancionatorio Descargar
  • Informe de Auditoria Interna Asistencia Juridica Descargar
  • Informe Auditoria Interna Comunicación Descargar
  • Informe Auditoria Interna Gestión de Trámites y servicios Primavera Descargar
  • Informe Auditoria Interna Talento Humano Descargar
  • Informe auditoria interna Gestión de Tics Descargar
  • Informe Auditoria Interna Caja Menor la Primavera Descargar
  • Informe Auditoria Interna Educación Ambiental la Primavera Descargar
  • Informe Auditoría de gestión de Trámites y Servicios Ambientales de la Unidad Ambiental de Cáqueza. Descargar
  • Informe de gastos de Arauca. Descargar
  • Informe Auditoría Interna Educación Ambiental Arauca. Descargar
  • Informe Auditoria Interna Sancionatoria Arauca. Descargar
  • Informe Caja Menor Arauca. Descargar
  • informe Auditoria Interna Gestión de Archivo. Descargar
  • Informe Auditoria Interna Sancionatorio. Descargar
  • Informe Auditoria Interna Tramites y servicios. Descargar
  • Informe Auditoria Interna Eduación Ambiental Yopal. Descargar
  • Informe de Auditoria Interna de Ley Transparencia. Descargar
  • Informe de Auditoria Interna Evaluación Independiente. Descargar
  • Informe Auditoria interna de Recursos Financieros. Descargar
  • Informe Auditoria Interna de Gestión Disciplinaria. Descargar
  • Informe Pacto de Auditorias visibles y Transparencia II Semestre 2016. Descargar

 

 

 

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